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平成25年度当初予算編成について
1.基本的な考え方
※ 今後、国の動向等を見極める必要があるものの、県政の重要課題に対応するため、政策プランの検証・議論をさらに深めつつ、編成作業に着手
- 本県の強みを活かし、県民所得の向上や人口の増加、雇用の拡大をもたらす新たな取組を可能な限りの財源措置を講じて積極的に推進
- 安心・安全で、県民一人ひとりが希望を抱き、未来を描くことのできる地域社会の実現に向け、着実に取組
2.予算編成の視点
- 県民所得の向上、人口増加、雇用拡大など明日の新潟の飛躍につながる取組を「新成長プロジェクト」として推進
- 新エネルギーをはじめとした新たな成長分野を念頭に、地域経済の自立を目指した取組を展開
- 子育てや教育環境の改善、防災対策の強化など、安心・安全で、将来に希望の持てる魅力ある地域社会づくりを推進
- 部局長枠予算を基本として施策の選択と集中を進め、より効果的・効率的な施策体系へ再構築
- 事務の効率化、職員の適正配置等による内部管理経費の見直し
- 県有資産の流動化、県債の有効活用等による財源の確保
3.予算編成のフレーム
概算要求基準(一般財源ベース)
- 部局長枠予算については、対前年度同額で設定
- 「新成長プロジェクト」については、具体化に伴う必要額を措置
- 投資的経費(災害関連を除く)については、政府予算、地方財政計画等を踏まえ、編成過程で規模を決定
- その他の経費については、所要額を見積もった上で個別に調整
予算規模
経済情勢や国の制度変更等を見極めつつ、編成過程において最終決定
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